Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 80678 dobropis - odber energii -164,08 s DPH 18/2017 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2018
Faktúra 43/25 VKÚ mapa na plátne 88,07 s DPH 36/25 17.02.2025 VKÚ Harmanec, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.02.2025 17.03.2025
Faktúra 8269712223 telekomunikačné služby 60,28 s DPH 16.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2020
Faktúra 120098034 stravné lístky 3 979.60 s DPH 23.10.2020 UP Slovensko, s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 5570036889 účtovný program 83,65 s DPH 28.10.2020 IVES košice 30.11.2020
Faktúra 8271379539 telekomunikačné služby 67,64 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2020
Faktúra 36/25 material OV 15,97 s DPH 27/25 12.02.2025 LKQ,SK, S.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.02.2025 17.03.2025
Faktúra 37/58 seminár 109,00 s DPH 28/25 13.02.2025 Edos-Pem, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 19.02.2025 17.03.2025
Faktúra 38/25 material OV 200,00 s DPH 30/25 13.02.2025 MPT Predaj-Servis,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.02.2025 17.03.2025
Faktúra 39/25 3D Power Basic 16,68 s DPH 31/25 13.02.2025 3D Print Zone, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 18.02.2025 17.03.2025
Faktúra 40/25 odstránie závady wc 293,05 s DPH 33/25 13.02.2025 Vranák, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.02.2025 17.03.2025
Faktúra 41/25 profily 152,00 s DPH 32/25 13.02.2025 Color Filaments, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 18.02.2025 17.03.2025
Faktúra 42/25 Mapy z VKÚ 442,80 s DPH 8/25 17.02.2025 VKÚ Harmanec,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 19.02.2025 17.03.2025
Faktúra 44/25 odborné časopisy 15,00 s DPH 35/25 19.02.2025 Dobrovoľná požiarna ochrana SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 28.02.2025 17.03.2025
Faktúra 201815685 náradie 19,56 s DPH 13.10.2020 Kovonástroje,s.r.o. 30.11.2020
Faktúra 45/25 Vykonanie ročnej účtovnej závierky 36,90 s DPH 20/25 19.02.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.02.2025 17.03.2025
Faktúra 46/25 Abrazívum na pieskovanie 38,60 s DPH 37/25 20.02.2025 Uderman, s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.02.2025 17.03.2025
Faktúra 47/25 tonery do tlačiarne 382,05 s DPH 38/25 21.02.2025 Acent,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.02.2025 17.03.2025
Faktúra 48/25 spotrebný materiál 260,58 s DPH 39/25 25.02.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.02.2025 17.03.2025
Faktúra 49/25 elektro materiál 70,40 s DPH 41/25 26.02.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 11.03.2025 17.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5181