Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV087 Školenie 35,00 s DPH 06.04.2016 Kantorka,n.o. 03.06.2016
Faktúra 1020080910 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.08.2020 osobnýudaj.sk,s.r.o. 18.09.2020
Faktúra 2020066 deratizácia a dezinsekcia objektov 999,54 s DPH 03.08.2020 PKB služby,s.r.o. 25.08.2020
Faktúra 200668 odber energii+ nájom - dobropis -4 074,22 s DPH 1/2006+dod. č.1 03.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 25.08.2020
Faktúra 200669 odber energii+ nájom - dobropis -72,00 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 03.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 25.08.2020
Faktúra 8265821045 telekomunikačné služby 56,23 s DPH 06.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 25.08.2020
Faktúra 344/24 príbory+misky 106,38 s DPH 265/24 11.12.2024 Wela PORCELÁN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 19.12.2024 17.01.2025
Faktúra 343/24 elektro materiál 150,56 s DPH 258/24 10.12.2024 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.12.2024 17.01.2025
Faktúra 56/20popisovače popisovače 189,00 s DPH 20.08.2020 Andrej Lučenič-CAR LINE 25.08.2020
Faktúra 342/24 hasičský materiál 84,00 s DPH 245/24 10.12.2024 Pyroservis a.s.,organizačná zložka SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.12.2024 17.01.2025
Faktúra 341/24 pc doplnky 69,59 s DPH 259/24 10.12.2024 Alza.sk SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 19.12.2024 17.01.2025
Faktúra 339/24 spotrebný materiál 34,73 s DPH 256/24 09.12.2024 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.12.2024 10.12.2024
Faktúra FDS5520015217 kancelárske potreby 666,48 s DPH 54/20 05.08.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 18.09.2020
Faktúra 200547 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 08.07.2020 Letecké opravovne , a.s. 25.08.2020
Faktúra 202111 výmena dlažby-škola 8 791,66 s DPH 11.08.2020 MAPROSTAV,s.r.o. 18.09.2020
Faktúra 2020086 materiál na OV 217,60 s DPH 51/20 12.08.2020 KODRETES-Klinčúch,s.r.o. 18.09.2020
Faktúra 200704 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 13.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2020
Faktúra 200703 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 13.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2020
Faktúra 3000160820 hygienicke potreby 249,60 s DPH 52/20 13.08.2020 Andrea Móderová - UNIPAP 18.09.2020
Faktúra 8266013939 telekomunikačné služby 50,47 s DPH 17.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 18.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5045