Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 205120270 Antibakteriálna bavlna s časticani striebra 75,00 s DPH 37/20 12.05.2020 GOTANA,s.r.o. 17.06.2020
Faktúra 223/24 Služby BOZP 110,40 s DPH 165/24 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.09.2024 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra 20200025 všeobecný materiál 181,00 s DPH 17/20 18.02.2020 Ján Grajzeľ 17.04.2020
Faktúra 15-20-02/2020 školenie 39,96 s DPH 12/20 18.02.2020 Nezisková organizácia VESNA 17.04.2020
Faktúra 20005 revízie 57,00 s DPH 16/20 03.03.2020 Anton Filo - elektro 17.04.2020
Faktúra 2020/6 revízie 40,00 s DPH 19/20 03.03.2020 Tómanek Juraj 17.04.2020
Faktúra 2000013 Lenovbo PC 2 560,00 s DPH 03.03.2020 Martin Gall - MG COMP 17.04.2020
Faktúra 8254013612 telekomunikačné služby 56,30 s DPH 09.03.2020 Slovak Telecom, a.s. 17.04.2020
Faktúra 227/24 plech 337,50 s DPH 163/24 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.09.2024 Mariana Letková – Feroplech LETKO SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra 226/24 hygienicke potreby 294,62 s DPH 164/24 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.09.2024 DAMITO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra 225/24 rukavice pletené 4,75 s DPH 161/24 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.09.2024 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra 224/24 USB 55,00 s DPH 162/24 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.09.2024 KelFur s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra 222/24 poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 139,00 s DPH 165/24 SOŠ LT5 -008/2024-007 03.09.2024 GET PROFI, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.09.2024 04.10.2024
Faktúra SR20003855 hygienicke potreby 246,82 s DPH 18.02.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 17.04.2020
Faktúra 200198 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 05.03.2020 Letecké opravovne , a.s. 06.05.2020
Faktúra 200199 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 05.03.2020 Letecké opravovne , a.s. 06.05.2020
Faktúra 1020030862 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 09.03.2020 osobnýudaj.sk,s.r.o. 06.05.2020
Faktúra 200271 počítač 918,60 s DPH 20/20 10.03.2020 BIBO DESIGN s.r.o. 06.05.2020
Faktúra 920991686 odborné časopisy 25,00 s DPH 21/20 10.03.2020 Mgr. Martin Medlen - JURISDAT 06.05.2020
Faktúra 120028219 stravné lístky 7 959,20 s DPH 23.03.2020 UP Slovensko, s.r.o. 06.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4809