Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 100/23 aSc Agenda komplet 589,00 s DPH 16.06.2023 aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.06.2023
Faktúra 139/23 všobecný materiál 116,14 s DPH 103/23 26.06.2023 WOODCOTE GROUP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2023 04.07.2023
Faktúra 144/23 telekomunikačné služby 06/23 52,60 s DPH 9928746504 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 11.07.2023 13.07.2023
Faktúra 143/23 dohľad nad pracovnými podmienkami 06/2023 39,00 s DPH SOŠ LT 5-36/2022-010 04.07.2023 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 11.07.2023 13.07.2023
Faktúra 142/23 chemický materiál - farba 22,85 s DPH 108/23 04.07.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 11.07.2023 13.07.2023
Faktúra 141/23 BT adaptér krúžok Tunning 124,85 s DPH 105/23 30.06.2023 PETERSON TECHNIK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 11.07.2023 13.07.2023
Objednávka 108/23 Farba 22,85 s DPH 30.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 04.07.2023
Objednávka 107/23 výmena oleja CADDY 51,00 s DPH 29.06.2023 SGL media,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca TEÚ 04.07.2023
Faktúra 140/23 Zápisník BOZP 128,88 s DPH 106/23 26.06.2023 ŠEVT a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2023 04.07.2023
Faktúra 138/23 čistiace prostriedky 107,90 s DPH 102/23 26.06.2023 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 29.06.2023 04.07.2023
Faktúra 129/23 rekonštrukcia v budove 105- podlaha 548,79 s DPH 93/23 07.06.2023 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 08.06.2023 04.07.2023
Faktúra 137/23 stravné lístky 13 750,00 s DPH 101/23 23.06.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 29.06.2023 04.07.2023
Faktúra 136/23 materiál na výuku 43,50 s DPH 99/23 19.06.2023 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.06.2023 04.07.2023
Faktúra 135/23 aSc Agenda komplet 589,00 s DPH 100/23 19.06.2023 aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 20.06.2023 04.07.2023
Faktúra 134/23 odborné časopisy 75,00 s DPH 98/23 13.06.2023 Slovenská pošta ,a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 20.06.2023 04.07.2023
Faktúra 13/23 olej 5l 54,00 s DPH 97/23 13.06.2023 AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 20.06.2023 04.07.2023
Faktúra 132/23 pracovné rukavice 15,71 s DPH 06.06.2023 COOL Trading. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 14.06.2023 04.07.2023
Faktúra 131/23 chemický materiál 83,45 s DPH 96/23 12.06.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 14.06.2023 04.07.2023
Faktúra 130/23 revízia tlakových nádob 162,24 s DPH 91/23 09.06.2023 Róbert Maruškanič- odborné prehliadky tlakových zariadení SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 14.06.2023 04.07.2023
Objednávka 101/23 stravné poukážky na rok 2023 13 750.00 s DPH Z 2021 246661 Z 19.06.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 20.06.2023
zobrazené záznamy: 21-40/5295