Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 147/23 služby BOZP a OPP 07/2023 86,40 s DPH SOS LT5-36/2022-009 03.07.2023 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 11.07.2023 13.07.2023
Faktúra 164/23 Oprava priestorov WC budova 103 11 994,37 s DPH SOŠ LT 005/2023-005 15.08.2023 MAPROSTAV,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 16.08.2023 28.08.2023
Objednávka 126/23 Zariadenie na zarovnanie pneumatík 1,00 s DPH 23.08.2023 MB Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.08.2023
Objednávka 125/23 spotrebný materiál 111,23 s DPH 23.08.2023 KODRETES - Klinčúch, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.08.2023
Objednávka 124/23 revízia vzdušník kompresora 216,00 s DPH 23.08.2023 Technická inšpekcia, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.08.2023
Faktúra 168/23 elektro materiál 294,05 s DPH 115/23 18.08.2023 Jozef Ferko - AV-EL mak. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.08.2023 28.08.2023
Faktúra 167/23 chemický a všeobecný materiál 277,28 s DPH 121/23 23.08.2023 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 3000300823 kancelárske potreby 208,36 s DPH 119/23 22.08.2023 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca TEV 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 165/2023 odber energii 240,00 s DPH Dodatok č.2 SOŠ LT 005/2023 - 006 07.08.2023 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 09.08.2023 28.08.2023
Faktúra 163/23 interier žalúzie oprava 24,12 s DPH 118/23 14.08.2023 Lameland, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.08.2023 28.08.2023
Faktúra 154/23 spojovací materiál 114,17 s DPH 113/23 01.08.2023 Smart spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.08.2023 24.08.2023
Faktúra 162/23 Služby BOZP 86,40 s DPH SOS LT5-36/2022-009 07.08.2023 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 28.08.2023
Faktúra 161/23 reklamné služby 360,00 s DPH 116/23 07.08.2023 Profesionálny register, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 28.08.2023
Faktúra 1023080810 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH ZO/2018A13183-1 07.08.2023 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 28.08.2023
Faktúra 160/23 dezinfekčné prostriedky 999,54 s DPH 114/23 07.08.2023 PKB služby s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca TEÚ 09.08.2023 28.08.2023
Faktúra 152/23 prečistenie kanalizačného potrubia 213,38 s DPH 111/23 17.07.2023 DAVRAN, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 27.07.2023 24.08.2023
Faktúra 158/23 telekomunikačné služby 52,60 s DPH 9928746504 07.08.2023 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 24.08.2023
Faktúra 157/23 telekomunikačné služby 108,40 s DPH 04-023 1008316551 07.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 24.08.2023
Faktúra 155/23 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH SOŠ LT 5 -36/2022-010 03.08.2023 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2023 24.08.2023
Objednávka 109/23 Učebnice 1 938.00 s DPH 07.07.2023 Richard Šrobár - Littera SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 13.07.2023
zobrazené záznamy: 21-40/5357