|
Objednávka |
67/26
|
Online časopis - Manažment školy
|
121,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.05.2026 |
|
Faktúra |
106/26
|
odborná prehliadka
|
30,00 |
s DPH |
066/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
14.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Objednávka |
66/2026
|
odborná prehliadka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.05.2026 |
|
Faktúra |
105/26
|
Služby BOZP
|
88,56 |
s DPH |
065/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-010
|
08.05.2026 |
Ing. Martin Kováč |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
104/26
|
hygienicke potreby
|
190,96 |
s DPH |
065/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
08.05.2026 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Objednávka |
65/26
|
hygienicke potreby
|
190,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
AMD – M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
19.05.2026 |
|
Faktúra |
103/26
|
Bluetooth reprodultory
|
544,89 |
s DPH |
064/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
07.05.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Objednávka |
64/26
|
Bluetooth reprodultory
|
544,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
19.05.2026 |
|
Objednávka |
63/26
|
elektro materiál
|
191,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.05.2026 |
|
Objednávka |
62/26
|
odborná prehliadka
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.05.2026 |
|
Faktúra |
94/26
|
dohľad na pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT 5 -01/2026-002
|
05.05.2026 |
Poliklinika Juh Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
95/26
|
mzdy a personálne údaje
|
42,34 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
05.05.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
101/26
|
odborná prehliadka
|
170,00 |
s DPH |
062/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
MOLA , s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
99/26
|
odber energii
|
5 011,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
Letecké opravovne Trenčín,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
102/26
|
elektro materiál
|
191,80 |
s DPH |
063/26
|
SOŠ LT5 -005/2023-006
|
05.05.2026 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
96/26
|
telekomunikačné služby
|
194,10 |
s DPH |
054/26
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
Faktúra |
97/26
|
telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
04.05.2026 |
PackoNet,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
98/26
|
poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
|
170,97 |
s DPH |
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
04.05.2026 |
GET PROFI, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
93/26
|
kontrola HP
|
439,73 |
s DPH |
054/26
|
|
29.04.2026 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
05.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Faktúra |
92/26
|
material OV
|
433,90 |
s DPH |
061/26
|
|
29.04.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.05.2026 |
21.05.2026 |