|
Objednávka |
241/25
|
Technická prehliadka
|
193,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
IMMERGAS Euope s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
Zmluva |
SOŠ LT 013/2025-30
|
Poistná zmluva o cestovnom poistení
|
3,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
25.11.2025 |
|
Objednávka |
240/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
298,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Stanislav Kováčik -TENEL |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
239/25
|
Reklamné predmety
|
897/25 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
238/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
917,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
236/25
|
Technická prehliadka
|
160,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Ľudevít Gereg-Servis |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
237/25
|
Kancelársky materiál
|
355,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca ETÚ |
|
26.11.2025 |
|
Zmluva |
SOŠ LT 013/2025-28
|
poistenie na krytie rizík
|
132,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Uniqa pojišťovna,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
19.11.2025 |
|
Objednávka |
233/25
|
odborný seminár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.11.2025 |
|
Objednávka |
235/25
|
odborný seminár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.11.2025 |
|
Objednávka |
234/25
|
odborný seminár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.11.2025 |
|
Objednávka |
231/25
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
17,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
26.11.2025 |
|
Objednávka |
232/25
|
plastový prívesok
|
34,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
IMI TRADE, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
|
19.11.2025 |
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-029
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
U nás doma,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
18.11.2025 |
|
Zmluva |
SOŠ LT5-13/2025-026
|
materiálno-technické vybavenie
|
33 561,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Datalant,a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
17.11.2025 |
|
Faktúra |
299/25
|
Stredoškolák -registračný poplatok
|
250,00 |
s DPH |
229/25
|
|
13.11.2025 |
Športový klub 1.FBC Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Faktúra |
301/25
|
materiál na OV
|
499,05 |
s DPH |
230/25
|
|
13.11.2025 |
FIRESYSTEM, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEU |
14.11.2025 |
19.11.2025 |
|
Faktúra |
300/25
|
elektro materiál
|
48,40 |
s DPH |
227/25
|
|
13.11.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Objednávka |
230/25
|
material OV
|
499,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
FIRESYSTEM, s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.11.2025 |
|
Objednávka |
227/25
|
elektro materiál
|
48,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Martin Svornik, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.11.2025 |